Identificação do empenho Fornecedor | 
                                            Orgão Histórico | 
                                            Valor (R$) | 
                                            Mais | 
                                        
                                    
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080005 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
                                             | 
                                            02 - GABINETE DO PREFEITO
                                                 GABINETE D
                                                 
                                                DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRADAR DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE KITS PARA APOIO DOS TRABALHOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS MULHERES E TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIP [...]
                                             | 
                                            2.625,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080006 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                MEIRYANE VIEIRA BRITO CLEMENTINO
                                             | 
                                            02 - GABINETE DO PREFEITO
                                                 GABINETE D
                                                 
                                                DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DE KITS PARA APOIO DOS TRABALHOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS MULHERES NA CIDADE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁ [...]
                                             | 
                                            300,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080007 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                RS COMERCIAL
                                             | 
                                            08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,08,01-0003.
                                             | 
                                            130,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080008 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                             | 
                                            08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                DESPESAS COM DO  PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA,  DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
                                             | 
                                            317.800,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080009 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                JOSE SALUSTRIANO FERREIRA
                                             | 
                                            10 - SECRETARIA DE CULTURA
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO HIDRÁULICO, PINTURA DE PAREDES INTERNA, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DOS PORTÕES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O [...]
                                             | 
                                            1.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080010 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                BANCO DO BRASIL S/A
                                             | 
                                            04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
                                             | 
                                            1.800,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080011 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                MÁRIO HENRIQUE PEREIRA
                                             | 
                                            09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO SCFV DO CRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM D [...]
                                             | 
                                            216,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080012 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                BANCO DO BRASIL S/A
                                             | 
                                            09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
                                             | 
                                            2.400,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080013 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                MAXWELL ARAUJO CARDOSO
                                             | 
                                            06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NO CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI [...]
                                             | 
                                            975,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080014 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                CONSTRUTORA MMC LTDA
                                             | 
                                            06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E DRENAGENS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
                                             | 
                                            106.502,75 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080015 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                A B JUNIOR LTDA
                                             | 
                                            09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA O EVENTO AGOSTO VERDE, CO PROGRAMAÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFANCIA E GESTANTES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
                                             | 
                                            1.207,65 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080016 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                             | 
                                            06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EX [...]
                                             | 
                                            85.000,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080017 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FRANCISCO ERICO ALVES ME
                                             | 
                                            09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0013.
                                             | 
                                            315,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080018 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FRANCISCO ERICO ALVES ME
                                             | 
                                            13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0012.
                                             | 
                                            390,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080019 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FRANCISCO ERICO ALVES ME
                                             | 
                                            08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0011.
                                             | 
                                            1.335,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080020 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FRANCISCO ERICO ALVES ME
                                             | 
                                            06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.08.01-0014.
                                             | 
                                            955,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080021 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FRANCISCO ERICO ALVES ME
                                             | 
                                            04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0015
                                             | 
                                            90,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080022 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FRANCISCO ERICO ALVES ME
                                             | 
                                            02 - GABINETE DO PREFEITO
                                                 GABINETE D
                                                 
                                                SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0010.
                                             | 
                                            210,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080023 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FRANCISCO ERICO ALVES ME
                                             | 
                                            07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,08,01-0016.
                                             | 
                                            2.260,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080024 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FRANCISCO ITALVAN REINALDO ALVES
                                             | 
                                            07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COMPREENDENDO PREPARO DO SOLO, NIVELAMENTO, ADUBAÇÃO, PLANTIO DE GRAMA E APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INS [...]
                                             | 
                                            760,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080025 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
                                             | 
                                            04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 20 [...]
                                             | 
                                            1.970,99 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080026 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                BANCO DO BRASIL S/A
                                             | 
                                            07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
                                             | 
                                            3.600,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080027 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                ANTONIA ALVES DE ARAUJO PEREIRA
                                             | 
                                            05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES COM O PESSOAL DO SEBRAE DELAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CO [...]
                                             | 
                                            740,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080028 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA
                                             | 
                                            03 - ASSESSORIA JURIDICA
                                                 ASSESSORIA
                                                 
                                                VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.  AGOSTO/2025
                                             | 
                                            16.514,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080029 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
                                             | 
                                            02 - GABINETE DO PREFEITO
                                                 GABINETE D
                                                 
                                                VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.  AGOSTO/2025.
                                             | 
                                            60.086,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080030 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAT.  GABINETE/CONTROLADORIA
                                             | 
                                            02 - GABINETE DO PREFEITO
                                                 GABINETE D
                                                 
                                                VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.  AGOSTO/2025
                                             | 
                                            26.343,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080031 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
                                             | 
                                            04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.  AGOSTO/2025
                                             | 
                                            36.037,50 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080032 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO
                                             | 
                                            05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.  AGOSTO/2025
                                             | 
                                            17.757,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080033 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS
                                             | 
                                            06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.  AGOSTO/2025
                                             | 
                                            53.500,00 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             | 
                                        
                                                                            
                                            EMPENHO: 01080034 - DATA: 01/08/2025
                                                 
                                                FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC.  FUNDEB - 70% MAGIST.
                                             | 
                                            07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
                                                 SECRETARIA
                                                 
                                                VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.  AGOSTO/2025
                                             | 
                                            336.409,90 | 
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                             |