lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 6959 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 13:11:26
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
24/10/2025 EMPENHO: 06100014
458.XXX.XXX-49
FRANCISCO ITALVAN REINALDO ALVES
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO, PODAÇÃO DE GRAMAS INCLUINDO ADUBO DAS PLANTAS E ARVORES DAS PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
1.960,00
24/10/2025 EMPENHO: 02100006
60.328.691/0001-89
A B JUNIOR LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAMBE LAMBE, FAIXAS E BLUSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
640,00
24/10/2025 EMPENHO: 02100004
60.328.691/0001-89
A B JUNIOR LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAMBE LAMBE, FAIXAS E BLUSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
372,50
24/10/2025 EMPENHO: 01080012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
9,77
24/10/2025 EMPENHO: 02100005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
13,08
24/10/2025 EMPENHO: 01080026
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
52,32
24/10/2025 EMPENHO: 01080069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
9,76
24/10/2025 EMPENHO: 01070031
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0044
12.708,36
24/10/2025 EMPENHO: 02010149
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
357,82
24/10/2025 EMPENHO: 02010148
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
9.012,64
24/10/2025 EMPENHO: 01100104
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
346,75
24/10/2025 EMPENHO: 02010150
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
4.278,46
24/10/2025 EMPENHO: 01100103
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
7.085,11
23/10/2025 EMPENHO: 06020014
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
1.866,09
23/10/2025 EMPENHO: 01100030
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
1.126,06
23/10/2025 EMPENHO: 01100030
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
862,64
23/10/2025 EMPENHO: 01090072
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
1.300,73
23/10/2025 EMPENHO: 01090072
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
11.622,31
23/10/2025 EMPENHO: 01100029
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
11.777,73
23/10/2025 EMPENHO: 20100005
08.397.578/0001-35
EVA BRASIL INDUSTRIA DE COMPONENTES E CALÇADOS LTD
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE TATAMES A SEREM DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA CRECHE ZULMIRA MARQUES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA [...]
1.904,20
23/10/2025 EMPENHO: 01080099
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
16.736,07
23/10/2025 EMPENHO: 01080099
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
1.441,14
23/10/2025 EMPENHO: 01080098
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
1.330,77
23/10/2025 EMPENHO: 06020015
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
2.818,05
23/10/2025 EMPENHO: 02010011
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
13,08
23/10/2025 EMPENHO: 10100002
14.186.436/0001-21
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA.
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS QUE ESTÃO A SERVIÇO NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
121,02
23/10/2025 EMPENHO: 01080012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
27,32
23/10/2025 EMPENHO: 02100015
45.820.242/0001-60
JOSE IVAN BRIGIDO PINHEIRO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PA AVALIAÇÃO DA SAEB NAS ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, HONORIO FELICIANO E FRANCISCA DE ARAUJO BORGES. DE INTERESSE DA SECRETARIAS D [...]
1.030,00
23/10/2025 EMPENHO: 01080069
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
26,16
23/10/2025 EMPENHO: 01080010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
13,08

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