Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
24/02/2025 |
EMPENHO: 21020005
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 383
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO Nº [...]
|
3.658,00 |
|
24/02/2025 |
EMPENHO: 21020003
RS COMERCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Nota Fiscal: 1488
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,21-0005
|
50,00 |
|
24/02/2025 |
EMPENHO: 21020002
RS COMERCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 1483
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20 [...]
|
2.198,00 |
|
24/02/2025 |
EMPENHO: 21020004
RS COMERCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Nota Fiscal: 1484
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,21-0004
|
1.099,00 |
|
24/02/2025 |
EMPENHO: 13020004
CICERO DIAS DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 105
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE TACOGRAFOS DO ONIBUS VW DE PLACA POU-9928. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,02,13-00 [...]
|
700,00 |
|
24/02/2025 |
EMPENHO: 06020014
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nota Fiscal: 1075
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
7.124,60 |
|
24/02/2025 |
EMPENHO: 06020010
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 1070
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
|
838,66 |
|
24/02/2025 |
EMPENHO: 06020009
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 1066
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
|
12.084,65 |
|
24/02/2025 |
EMPENHO: 06020007
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 1065
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025, [...]
|
3.070,26 |
|
24/02/2025 |
EMPENHO: 06020012
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1072
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
|
2.246,85 |
|
24/02/2025 |
EMPENHO: 06020011
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1071
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
12.736,45 |
|
24/02/2025 |
EMPENHO: 06020008
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Nota Fiscal: 1074
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
14.026,38 |
|
24/02/2025 |
EMPENHO: 06020013
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Nota Fiscal: 1068
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME [...]
|
865,72 |
|
24/02/2025 |
EMPENHO: 06020015
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 1076
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
|
2.738,90 |
|
21/02/2025 |
EMPENHO: 03020152
TP TURISMO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 2557
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
4.249,27 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 17020008
VARZEA CAPAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 3112
AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA BANCO EM COURO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE C [...]
|
3.000,00 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 17020004
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 101
AQUISIÇÃO DE VASO SANITARIO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
265,88 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 17020003
RITA DE CARCIA GRANGEIRO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nota Fiscal: 27
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM OS AGRICULTORES ,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVI [...]
|
420,00 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 14020004
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 381
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO N [...]
|
3.548,40 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 12020005
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 98
QUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA E LONA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME RDEM [...]
|
419,80 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 12020006
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 100
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DOBRADIÇA E FERROLHOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
462,40 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 12020007
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDE [...]
|
421,77 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 11020009
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 98
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM [...]
|
1.170,00 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 11020010
LM CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 99
AQUISIÇÃO DE FORRA DE PORTA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE CO [...]
|
840,00 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 03020059
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 208
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,02-0033
|
96,00 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 03020057
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nota Fiscal: 206
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,01,02-0031
|
432,00 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 03020060
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Fiscal: 207
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,01,02-0034
|
200,00 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 03020058
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Nota Fiscal: 209
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,01,02-0032
|
352,00 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 03020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
92,77 |
|
20/02/2025 |
EMPENHO: 03020178
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CO [...]
|
2.990,00 |
|