lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4397 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2025 - 13:41:52
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
23/01/2025 EMPENHO: 02010036
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0005.
640,00
23/01/2025 EMPENHO: 23010002
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0009.
680,00
23/01/2025 EMPENHO: 02010004
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
12,00
23/01/2025 EMPENHO: 06010006
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
138.837,79
23/01/2025 EMPENHO: 06010006
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
24.694,40
23/01/2025 EMPENHO: 06010006
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
38.617,68
23/01/2025 EMPENHO: 02010041
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0006.
80,00
23/01/2025 EMPENHO: 02010039
44.764.200/0001-96
FRANCISCO ERICO ALVES ME
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.01.02-0004.
180,00
23/01/2025 EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
15.175,93
23/01/2025 EMPENHO: 02010149
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
742,87
23/01/2025 EMPENHO: 02010148
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
2.326,82
23/01/2025 EMPENHO: 02010150
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
8.753,82
23/01/2025 EMPENHO: 23010006
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DA CONTA DO CONVENIO- AQUISIÇÃO DE VAN, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
17.206,87
23/01/2025 EMPENHO: 23010005
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
7,88
23/01/2025 EMPENHO: 23010003
07.272.825/0052-54
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

AQUISIÇÃO DE UMA CPU E MONITOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025.01.22-000 [...]
1.497,00
22/01/2025 EMPENHO: 17010001
21.802.536/0001-09
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OCD9470 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA.
2.740,13
22/01/2025 EMPENHO: 13010001
36.437.904/0001-26
VITORINO DE SOUSA LIMA JUNIOR
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NO ELETROCARDIOGRAMA COM PARECER CARDIOLOGICO NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
240,00
22/01/2025 EMPENHO: 14010002
50.858.866/0001-06
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VARZEA ALEG
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTÓIDES, EM CARATER DE URGENCIA PARA A PACIENTE LUIZA MANOELLA FERREIRA PEREIRA. CONFORME LAUDO SOCIAL. DE IN [...]
370,00
22/01/2025 EMPENHO: 06010001
008.XXX.XXX-12
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA EM FERRO PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NA ARENINHA IDELVAN PEREIRA DOS REIS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRINHA. DE INTERESSE DA [...]
850,00
22/01/2025 EMPENHO: 02010065
002.XXX.XXX-10
CICERO COSTA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA NO PREDIO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. DE INTERESSE DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORD [...]
1.800,00
22/01/2025 EMPENHO: 02010010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE DESPORTO

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
12,00
22/01/2025 EMPENHO: 02010008
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
12,00
22/01/2025 EMPENHO: 03010011
03.399.500/0001-36
C S LIMA ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFERENCIA, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTARIAS DA DESPESA E DA RECEITAS, INVLUINDO SALDOS DAS CONTAS FINANCEIRAS, CONFORM [...]
4.200,00
22/01/2025 EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
84,00
22/01/2025 EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
72,00
22/01/2025 EMPENHO: 03010026
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERINT. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃOE COMPROMISSO E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME REQUIRIMENTOS.
669,30
22/01/2025 EMPENHO: 03010026
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERINT. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃOE COMPROMISSO E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME REQUIRIMENTOS.
120,59
22/01/2025 EMPENHO: 03010026
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERINT. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃOE COMPROMISSO E PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE, CONFORME REQUIRIMENTOS.
120,59
22/01/2025 EMPENHO: 02010005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
24,00
22/01/2025 EMPENHO: 02010004
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
60,00

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