Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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12030024 |
9,76 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010029
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
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11030046 |
4.043,73 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010034
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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11030037 |
751,29 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010034
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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11030038 |
870,34 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010035
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
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11030004 |
4.307,61 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030001
35.065.903/0006-40
NILO MAIA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.03.10-0001.
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11030052 |
867,07 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010032
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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11030007 |
2.212,77 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010032
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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11030008 |
10.583,33 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010032
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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11030030 |
521,26 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010032
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
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11030031 |
3.512,91 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010030
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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11030022 |
9.568,21 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010030
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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11030023 |
734,54 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010031
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
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11030002 |
2.197,33 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 24020004
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE ANTONIO MESSIAS, NOS TRECHOS DE VARZEA ALEGRE/FORTALEZA/VARZEA ALEGRE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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11030043 |
299,55 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 20020010
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE MARIA IRYS MEIRE VIEIRA, NOS TRECHOS DE JUAZEIRO/BRASÍLIA/FORTALEZA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
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11030026 |
3.342,43 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 24020003
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE MONICA BARBOSA, NOS TRECHOS DE VARZEA ALEGRE/FORTALEZA/VARZEA ALEGRE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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11030027 |
299,55 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 24020006
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FRANCISCO BARBOSA JUNIOR, NOS TRECHOS DE VARZEA ALEGRE/FORTALEZA/VARZEA ALEGRE. DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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11030011 |
536,55 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 20020009
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, NOS TRECHOS DE JUAZEIRO/BRASÍLIA/FORTALEZA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINE [...]
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11030001 |
3.342,43 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02030036
***.936.553-**
WANESSA VIEIRA DE MACEDO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE 40 TOALHAS DE TECIDO PARA MESA NO TAMANHO 1,20M X 1,20M E 02 TOALHAS COM BABADOS NO TAMANHO 4M X 2M DESTINADO AO USO N [...]
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11030040 |
1.500,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 06020009
***.002.523-**
MARCELO SEVERINO DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTOR(A) DE DANÇA, DESTINADOS À CONDUÇÃO DE AULAS NO PROJETO MALHE DANCE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO [...]
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11030051 |
2.300,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 26020002
***.936.553-**
WANESSA VIEIRA DE MACEDO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE 10 TOALHAS PARA MESA NO TAMANHO 1,20M X 1,20M E PINTURA DE 20 TOALHAS DE MAOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
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11030053 |
600,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 03020013
***.680.513-**
RUCICLEIA RIBEIRO DE FREITAS BENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO SERRA NOVA A CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTR [...]
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11030028 |
1.250,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 06020007
***.303.843-**
CAIO DOS SANTOS PEREIRA LINO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO PICADAS A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
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11030029 |
840,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010115
***.885.163-**
DIMAS LUIZ RODRIGUES GRANGEIRO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAVID GRANGEIRO, 278, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.20.1
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11030013 |
800,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010113
***.232.073-**
ILCA FERREIRA DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DE MACEDO, S/Nº, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 2025.09.18.1
|
11030015 |
600,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010092
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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11030049 |
13,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010087
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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11030045 |
291,45 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010088
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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11030047 |
596,09 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
11030048 |
13,08 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05010065
17.217.728/0001-72
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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11030036 |
6.000,00 |
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