lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granjeiro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9957 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 05/08/2025 - 12:43:09
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/02/2025 03020107
VICENTE VIEIRA DE ARAUJO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE TETENTORES DA TOMADA DE FORÇA E TROCA DO REPARO CUBO DO BURRO DO FREIO DO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE [...]
LIQUIDADO 660,00
28/02/2025 03020106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 43.122,39
28/02/2025 03020106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,
PAGO 36.417,26
28/02/2025 03020106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 43.122,39
28/02/2025 03020106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 36.417,26
28/02/2025 03020105
JOAO PAULO RODRIGUES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE COSTURA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, FRANCISCA DE ARAUJO BORJES, HONORIO FELIXIANO, CEI JOSE MAURO E CEI ANTONIO CARLOS. DE I [...]
PAGO 720,00
28/02/2025 03020105
JOAO PAULO RODRIGUES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE COSTURA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, FRANCISCA DE ARAUJO BORJES, HONORIO FELIXIANO, CEI JOSE MAURO E CEI ANTONIO CARLOS. DE I [...]
LIQUIDADO 720,00
28/02/2025 03020103
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº2024.1 [...]
LIQUIDADO 2.600,00
28/02/2025 03020095
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. FEVEREIRO/2025.
PAGO 36.078,00
28/02/2025 03010025
GHM ASSESSORIA CONSUL. E PROC. DE DADO EIRELI
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVIDENCIÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
LIQUIDADO 7.500,00
28/02/2025 03010024
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0015 DA TP Nº2023.08.08 [...]
LIQUIDADO 1.760,00
28/02/2025 03010023
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0009 DA TP [...]
LIQUIDADO 1.760,00
28/02/2025 03010022
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0012 DA TP Nº2023.08.08 [...]
LIQUIDADO 1.760,00
28/02/2025 03010019
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0003 DA TP Nº2023.08 [...]
LIQUIDADO 1.760,00
28/02/2025 03010018
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2023.10.06-0006 DA TP Nº20 [...]
LIQUIDADO 1.760,00
28/02/2025 03010016
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.4 [...]
LIQUIDADO 2.600,00
28/02/2025 03010015
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.2 DA DISPENS [...]
PAGO 2.600,00
28/02/2025 03010015
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.2 DA DISPENS [...]
LIQUIDADO 2.600,00
28/02/2025 03010014
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.1 DA DI [...]
LIQUIDADO 2.600,00
28/02/2025 03010013
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.3 DA DISPENSA N [...]
LIQUIDADO 2.600,00
28/02/2025 02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 0,08
28/02/2025 02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 14,61
28/02/2025 02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 5.149,58
28/02/2025 02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 5.149,58
28/02/2025 02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 0,08
28/02/2025 02010044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 14,61
28/02/2025 02010011
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,
PAGO 32,69
28/02/2025 02010011
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 32,69
28/02/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,
PAGO 10,00
28/02/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 10,00
28/02/2025 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 18,30
28/02/2025 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 18,30
28/02/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,69
28/02/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
PAGO 20,00
28/02/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 20,00
28/02/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,69
28/02/2025 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
PAGO 175,92
28/02/2025 02010005
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 175,92
28/02/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
PAGO 15,19
28/02/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12,69
28/02/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,69
28/02/2025 02010004
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 15,19
28/02/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
PAGO 8,57
28/02/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 8,57
27/02/2025 27020002
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA.
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTATOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO AÇUDE JUNCO. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,02,27-0002
EMPENHADO 560,00
27/02/2025 27020001
RITA MARTINS DE SANTANA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS FREZES, BEBEDOURO E GELADEIRA DAS ESCOLAS HONORIO FELICIANO, FRANCISCA DE ARAUJO BORJES. DE INT [...]
EMPENHADO 1.290,00
27/02/2025 26020002
F FELIPE LOPES DE MORAIS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE SACO DE RAFIA PERSONALIZADOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,26-000 [...]
LIQUIDADO 5.440,00
27/02/2025 25020004
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,25-0003
LIQUIDADO 980,00
27/02/2025 25020003
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE DE CADEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,25-0002
LIQUIDADO 3.360,00
27/02/2025 25020002
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,25-0004
LIQUIDADO 980,00
27/02/2025 24020005
VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE GRAMAS, VASO E PALMEIRAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS PRAÇAS PUBLICAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI [...]
LIQUIDADO 521,50
27/02/2025 12020008
JOSE FRANCISCO DA SILVA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA DAS ESCOLAS HÓNORIO FELICIANO DE AQUINO E DR. MAURO DAMPAIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº [...]
PAGO 1.600,00
27/02/2025 05020009
EXATA ASSES. PÚBLICA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL TÉCNICO E LOGISTICO (ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO DE VINHETAS, MAQUIADOR E AJUDANTES) E FORNECIMENOTS DE EQUIPAMENTOS (SONORIZAÇÃO, ILUMINA [...]
LIQUIDADO 5.200,00
27/02/2025 03020181
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA. REFERENTE A NOTA FI [...]
PAGO 769,60
27/02/2025 03020181
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GGREGORIO NETO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICI [...]
LIQUIDADO 769,60
27/02/2025 03020104
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.FEVEREIRO/2025.
PAGO 10.626,00
27/02/2025 03020104
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF.FEVEREIRO/2025.
LIQUIDADO 10.626,00
27/02/2025 03020102
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
PAGO 112.831,30
27/02/2025 03020102
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
LIQUIDADO 112.831,30
27/02/2025 03020101
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
PAGO 9.703,24

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