lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Granjeiro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7690 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 23/06/2026 - 12:35:38
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/03/2026 02010106
SUYANE RODRIGUES DE AQUINO
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRINHA, COM CONDIÇÕES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO A S [...]
PAGO 700,00
10/03/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
PAGO 5.599,22
10/03/2026 02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 5.599,22
10/03/2026 02010091
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 19,52
10/03/2026 02010091
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 19,52
10/03/2026 02010087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
PAGO 198,88
10/03/2026 02010087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
PAGO 374,06
10/03/2026 02010087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 291,45
10/03/2026 02010086
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
PAGO 15,35
10/03/2026 02010086
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 15,35
10/03/2026 02010084
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 53,25
10/03/2026 02010084
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 53,25
10/03/2026 02010083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
PAGO 1.312,99
10/03/2026 02010082
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 29,08
10/03/2026 02010082
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 29,08
10/03/2026 02010080
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 13,08
10/03/2026 02010080
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 13,08
10/03/2026 02010078
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 240,14
10/03/2026 02010077
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 33,96
10/03/2026 02010077
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 33,96
10/03/2026 02010074
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 940,92
10/03/2026 02010072
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 115,49
10/03/2026 02010072
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 115,49
10/03/2026 02010069
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 589,51
10/03/2026 02010064
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 589,51
10/03/2026 02010061
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 119,05
10/03/2026 02010061
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 119,05
10/03/2026 02010056
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 882,94
10/03/2026 02010056
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 882,94
10/03/2026 02010055
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 220,50
10/03/2026 02010055
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 2.090,52
10/03/2026 02010053
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 142,78
10/03/2026 02010053
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 142,78
10/03/2026 02010049
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 37,23
10/03/2026 02010049
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 37,23
10/03/2026 02010048
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 1.343,62
10/03/2026 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 102,69
10/03/2026 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 102,69
10/03/2026 02010040
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 957,83
10/03/2026 02010038
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 124,90
10/03/2026 02010038
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 124,90
10/03/2026 02010035
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 19,32
10/03/2026 02010035
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 19,32
09/03/2026 26020002
WANESSA VIEIRA DE MACEDO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE 10 TOALHAS PARA MESA NO TAMANHO 1,20M X 1,20M E PINTURA DE 20 TOALHAS DE MAOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
LIQUIDADO 600,00
09/03/2026 25020006
RAFAEL MELO DOS SANTOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA HONORIO FELICIANO DE AQUINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVI [...]
PAGO 450,00
09/03/2026 20020011
WANESSA VIEIRA DE MACEDO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE 02 TOALHAS PARA MESA NO TAMANHO 4M X 2M COM BABADOS DESTINADO AO USO NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGOR [...]
LIQUIDADO 400,00
09/03/2026 13020005
FILIPE FERREIRA BEZERRA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DA SECRET [...]
LIQUIDADO 1.800,00
09/03/2026 13020004
FILIPE FERREIRA BEZERRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DA SECRET [...]
LIQUIDADO 1.800,00
09/03/2026 13020003
FILIPE FERREIRA BEZERRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DA SECRET [...]
LIQUIDADO 1.800,00
09/03/2026 13020002
FILIPE FERREIRA BEZERRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DA SECRET [...]
LIQUIDADO 1.800,00
09/03/2026 13020001
FILIPE FERREIRA BEZERRA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO, SELEÇÃO E TROCA DE ETIQUETAS ADESIVAS DAS PASTAS DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2022 A 2025, DOS ARQUIVOS DAS SECRE [...]
LIQUIDADO 1.800,00
09/03/2026 10020019
REGINALDO CARDOSO DE SOUSA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSREVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
PAGO 840,00
09/03/2026 09030008
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE CO [...]
EMPENHADO 1.332,50
09/03/2026 09030007
CICERO ALBERTO DOS SANTOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS - KEF 5A93, NA MUDANÇA E TRANSPORTES DE MOBILIARIOS E PLANTAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE , CONFORME ORDEM DE SERVIÇ [...]
EMPENHADO 2.150,00
09/03/2026 09030006
EGON RODRIGUES DIAS MEI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BRIQUEDOTECA DO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2026.03.16-00 [...]
EMPENHADO 5.000,00
09/03/2026 09030005
FRANCISCO LUIZ PEREIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REBOCO DE PAREDES NA ESCOLA MAURO SAMPAIO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.03 [...]
EMPENHADO 790,00
09/03/2026 09030004
ANTONIO ALVES DE SOUZA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHIQUEIROS DE MADEIRA PARA PLANTAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.03.09-0 [...]
EMPENHADO 505,00
09/03/2026 09030003
FRANCISCO LUIZ PEREIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NAS PAREDES E TELHADOS REALIZADOS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
EMPENHADO 840,00
09/03/2026 09030002
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS CONSERTOS E REPAROS NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, CONSERTO DE GOTEIRAS NO TELHADO E RETIRADA DE ENTULHOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO [...]
EMPENHADO 780,00
09/03/2026 09030001
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA FUNCIONARIOS DA ESCOLA ZUMIRA MARQUES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVI [...]
EMPENHADO 126,00

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