Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070053 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. ACS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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12.144,00 |
12.144,00 |
12.144,00 |
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EMPENHO: 01070052 - DATA: 01/07/2025
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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18.662,00 |
18.662,00 |
18.662,00 |
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EMPENHO: 01070051 - DATA: 01/07/2025
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM, DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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11.620,56 |
11.620,56 |
11.620,56 |
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EMPENHO: 01070050 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01070049 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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38.101,00 |
38.101,00 |
38.101,00 |
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EMPENHO: 01070034 - DATA: 01/07/2025
TP TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.07.01-0021.
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4.313,42 |
4.313,42 |
4.313,42 |
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EMPENHO: 01070021 - DATA: 01/07/2025
A B JUNIOR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.07.01-0013.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 01070018 - DATA: 01/07/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SOR-4811 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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35,00 |
35,00 |
35,00 |
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EMPENHO: 01070017 - DATA: 01/07/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAW-6F10 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAU [...]
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284,00 |
284,00 |
284,00 |
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EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POR-4811 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAU [...]
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219,00 |
219,00 |
219,00 |
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EMPENHO: 01070015 - DATA: 01/07/2025
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POR-4811 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
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760,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 01070014 - DATA: 01/07/2025
ELTON CLEBERTON FERREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS ANOS DE 2018 A 2024 NA PLATAFO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01070013 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO ERICO ALVES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.07.01-0003.
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1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
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EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2025
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS FERREIRAS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRAT [...]
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156.777,18 |
156.777,18 |
156.777,18 |
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EMPENHO: 01070116 - DATA: 01/07/2025
RITA MARIA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, E JARRAS DE SUCOS PARA OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAS, AS FAMÍLIAS PAIF E COMIC E A EQUIPE TÉCNICA DE PR [...]
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1.018,00 |
1.018,00 |
1.018,00 |
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EMPENHO: 01070112 - DATA: 01/07/2025
FELIPE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE COMPLIANCE EM PROTEÇÃO DE DADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI [...]
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21.000,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
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EMPENHO: 01070110 - DATA: 01/07/2025
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
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4.320,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
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EMPENHO: 01070105 - DATA: 01/07/2025
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIO LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? PROGRAMA CRIANÇA FEL [...]
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5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
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EMPENHO: 01070103 - DATA: 01/07/2025
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO*
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMETO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, SCFV, EQUIPE DA COPAC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 01070099 - DATA: 01/07/2025
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01070090 - DATA: 01/07/2025
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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36.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
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EMPENHO: 01070075 - DATA: 01/07/2025
OFFICE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº2024.12.13.4 [...]
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15.600,00 |
10.400,00 |
7.800,00 |
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EMPENHO: 01070064 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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10.626,00 |
10.626,00 |
10.626,00 |
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EMPENHO: 01070063 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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6.342,00 |
6.342,00 |
6.342,00 |
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EMPENHO: 01070062 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
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EMPENHO: 01070061 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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10.908,00 |
10.908,00 |
10.908,00 |
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EMPENHO: 01070060 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
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EMPENHO: 01070059 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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41.541,30 |
41.541,30 |
41.541,30 |
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EMPENHO: 01070058 - DATA: 01/07/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2025.
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2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
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EMPENHO: 01070003 - DATA: 01/07/2025
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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