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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2756 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2025 - 10:43:34
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
10/04/2025 EMPENHO: 02010171
31.248.528/0001-08
LM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEIOTO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFOR [...]
1.100,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010155
37.586.764/0001-10
E A ROQUE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
8.900,00
10/04/2025 EMPENHO: 01040043
17.380.333/0001-96
L C DE MORAES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.04.01-0007.
450,00
10/04/2025 EMPENHO: 10020005
59.348.869/0001-74
FILIPE FERREIRA BEZERRA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA PREFEITURA DE GRANJEIRO/CE, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI DE [...]
850,00
10/04/2025 EMPENHO: 14030013
51.762.380/0001-32
EXAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
2.945,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010206
14.887.299/0001-52
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.
240,00
10/04/2025 EMPENHO: 14030020
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
1.780,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010200
14.887.299/0001-52
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
1.320,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
24,81
10/04/2025 EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
6.129,08
10/04/2025 EMPENHO: 20030015
05.652.590/0001-50
AMIC MOVEIS LTDA EPP
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE UM BIRO COM GAVETA A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº [...]
415,00
10/04/2025 EMPENHO: 07030005
34.311.130/0001-67
EGON RODRIGUES DIAS MEI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/FARMACIA HOSPITALAR, CONFORME ORDE DE COMPRAS Nº 2025,03,07-0005
6.000,00
10/04/2025 EMPENHO: 20030016
05.652.590/0001-50
AMIC MOVEIS LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

AQUISIÇÃO DE UM BIRO COM GAVETA A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,20-0012
415,00
10/04/2025 EMPENHO: 18030006
23.753.716/0001-65
JHON HERBERT RODRIGUES FERREIRA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA DE JANTAR CROMO , COM TAMPO DE VIDRO, COM 06 (SEIS) CADEIRAS , DESTINADO A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFROME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025.03 [...]
2.250,00
10/04/2025 EMPENHO: 03020106
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
14.783,82
10/04/2025 EMPENHO: 01040046
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03020106, DO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
29.061,80
10/04/2025 EMPENHO: 02010049
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
19.414,57
10/04/2025 EMPENHO: 01040045
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N302010049, DO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
14.958,37
10/04/2025 EMPENHO: 02010226
00.703.157/0001-83
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
864,00
10/04/2025 EMPENHO: 02010225
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUN. DO ESTADO DO CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
1.086,00
09/04/2025 EMPENHO: 03030022
06.043.616/0020-99
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CO [...]
375,00
09/04/2025 EMPENHO: 03030024
06.043.616/0020-99
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO EM 1 BOTIJÃO DE 13KG - P-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CO [...]
2.500,00
09/04/2025 EMPENHO: 17030007
72.186.679/0001-66
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0005
547,00
09/04/2025 EMPENHO: 03030040
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, MAURO SAMPAIO E HONORIO FELICIANO DE AQUINO DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
1.167,80
09/04/2025 EMPENHO: 03030041
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, MAURO SAMPAIO E HONORIO FELICIANO DE AQUINO DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
1.767,00
09/04/2025 EMPENHO: 03030038
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, MAURO SAMPAIO E HONORIO FELICIANO DE AQUINO DE INTERESSE DA SECRET [...]
184,15
09/04/2025 EMPENHO: 03030042
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, MAURO SAMPAIO E HONORIO FELICIANO DE AQUINO DE INTERESSE DA SECRETA [...]
1.475,10
09/04/2025 EMPENHO: 03030039
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS AUGUSTO FERREIRA, MAURO SAMPAIO E HONORIO FELICIANO DE AQUINO DE INTERESSE DA SECRET [...]
1.634,90
09/04/2025 EMPENHO: 17030004
72.186.679/0001-66
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,17-0015
334,00
09/04/2025 EMPENHO: 06030014
19.795.911/0001-80
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,03,06-0007
309,65

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