Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010095
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20010003 |
214,62 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
20010013 |
9,76 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010025
43.207.064/0001-70
EMERSON MACHADO MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
|
20010009 |
5.050,00 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 06010002
60.328.691/0001-89
A B JUNIOR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS ESPECIAIS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.06-0002.
|
20010010 |
7.050,00 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
20010044 |
51,51 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20010027 |
807,74 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
20010032 |
20,90 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010094
07.135.601/0001-50
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20010015 |
108,39 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010046
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20010016 |
13.117,91 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
20010019 |
13,08 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
20010024 |
14,59 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010093
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20010001 |
2.867,94 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010093
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20010002 |
15.974,47 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20010036 |
9.296,57 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010057
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20010026 |
11.083,34 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010038
***.688.123-**
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
20010033 |
1.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010103
07.954.480/0001-79
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONTAS DE CONVENIOS/PROGRAMAS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20010045 |
6.102,31 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010096
41.365.685/0001-57
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DO ENCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
19010015 |
29.178,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 16010002
***.496.543-**
JUSCELINO ALVES COSTA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA FOMENTO RURAL PRODUTIVO 2026 NA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2026.01.16.001
|
19010013 |
300,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 06010004
32.171.673/0001-09
ARTE & METAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS A SEREM DESTINADOS PARA A CORRIDA E CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO AOS 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MU [...]
|
19010016 |
516,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 05010016
33.595.384/0001-91
RS COMERCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA.
|
19010003 |
419,40 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 08010001
***.179.268-**
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E CONCERTO NOS PORTÕES DA ESCOLA HONORIO FELICIANO DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº [...]
|
19010001 |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 05010022
***.179.268-**
MAURICIO PEREIRA FEITOSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E CONCERTO NA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA, DE INTERESSE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.05-0021.
|
19010007 |
260,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010092
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
19010011 |
12,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
19010014 |
15,98 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010082
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
19010017 |
7,22 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
39.374.177/0001-93
ZELIUM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A3, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01 [...]
|
19010009 |
245,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
19010006 |
19,06 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
19010002 |
1,83 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
19010008 |
2,38 |
|