lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2756 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2025 - 10:43:34
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
02/04/2025 EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
3,90
02/04/2025 EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
3,90
02/04/2025 EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
3,90
02/04/2025 EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
11,70
02/04/2025 EMPENHO: 24030009
17.380.333/0001-96
L C DE MORAES LTDA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEIS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DA COPA DOS CAMPEOES ENTRE AS SELEÇOES DE GRANJEIRO E VARZEA ALEGRE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DES [...]
613,40
02/04/2025 EMPENHO: 28030001
04.634.619/0001-09
MIGUEL VALDERI SILVA-ME
12 - SECRETARIA DE DESPORTO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMIÇÃO COM FILMAGEM DA COPA DOS CAMPEOES ENTRE AS SELEÇOES DE GRANJEIRO E VARZEA ALEGRE.. INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
500,00
02/04/2025 EMPENHO: 02010010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE DESPORTO

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
12,69
02/04/2025 EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
12,69
02/04/2025 EMPENHO: 02040007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
15,60
02/04/2025 EMPENHO: 17030020
36.890.269/0001-38
LUIZ MARCELO MULATO DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS FOTOGRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,17-0018
1.000,00
01/04/2025 EMPENHO: 26030004
42.789.929/0001-91
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025. [...]
3.286,00
01/04/2025 EMPENHO: 14020004
42.789.929/0001-91
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO N [...]
3.548,40
01/04/2025 EMPENHO: 24030002
42.789.929/0001-91
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO Nº [...]
3.623,10
01/04/2025 EMPENHO: 17030002
42.789.929/0001-91
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO Nº [...]
7.853,00
01/04/2025 EMPENHO: 21020005
42.789.929/0001-91
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO Nº [...]
3.658,00
01/04/2025 EMPENHO: 03030030
042.XXX.XXX-86
SILVANA MEDINO DA SILVA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO SERRA NOVA AO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. C [...]
740,00
01/04/2025 EMPENHO: 02010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
12,00
01/04/2025 EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
12,69
01/04/2025 EMPENHO: 02010005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
19,64
01/04/2025 EMPENHO: 31030001
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
4.621,98
01/04/2025 EMPENHO: 03030080
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
45.592,36
01/04/2025 EMPENHO: 03030069
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
122.153,86
31/03/2025 EMPENHO: 03030073
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
10.626,00
31/03/2025 EMPENHO: 03030065
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
1.518,00
31/03/2025 EMPENHO: 03030067
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
6.468,00
31/03/2025 EMPENHO: 03030068
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
10.908,00
31/03/2025 EMPENHO: 03030057
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
2.200,00
31/03/2025 EMPENHO: 03030062
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
8.360,00
31/03/2025 EMPENHO: 03030062
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
30.570,00
31/03/2025 EMPENHO: 03030062
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRAT/TEMPORARIO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
8.475,00

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