Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
07/04/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
07/04/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
07/04/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,69 |
|
07/04/2025 |
EMPENHO: 18030005
34.311.130/0001-67
EGON RODRIGUES DIAS MEI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CARROCERIA LATERAL INTERNA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCD-9470. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDE D [...]
|
3.870,00 |
|
07/04/2025 |
EMPENHO: 24030003
18.613.970/0001-28
AURELIO DE LIMA LEITE ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,03,24-0002
|
120,00 |
|
07/04/2025 |
EMPENHO: 02010005
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
38,07 |
|
07/04/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
38,07 |
|
07/04/2025 |
EMPENHO: 01040001
38.397.763/0001-90
HERICKLEPTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESIGN REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,04,01- [...]
|
130,00 |
|
07/04/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
13,97 |
|
07/04/2025 |
EMPENHO: 17030019
34.311.130/0001-67
EGON RODRIGUES DIAS MEI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PRATELEIRA EM MDF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDE DE COMPRAS Nº 2025,03,17-001 [...]
|
140,00 |
|
07/04/2025 |
EMPENHO: 17030018
34.311.130/0001-67
EGON RODRIGUES DIAS MEI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS COM NICHOS EM MDF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DOS FORMADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
950,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 06030016
025.XXX.XXX-64
DERIVAN JOSE DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.06-0030 .
|
1.735,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 06030015
561.XXX.XXX-91
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.06-0031.
|
1.500,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 03020143
075.XXX.XXX-29
ELIDA PINHEIRO CARLOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 03020142
022.XXX.XXX-24
SIMONE ALVES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 03020137
081.XXX.XXX-78
ALEXSANDRA SOARES DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 03020134
001.XXX.XXX-73
MARIA PINHEIRO SOUTO DIAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 03020135
106.XXX.XXX-17
CARLOS DAVID ALVES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 03020130
077.XXX.XXX-40
EVERTON RODRIGUES BARBOSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 03020139
035.XXX.XXX-10
CICERA GISLENE DIAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 03020132
071.XXX.XXX-96
ANTONIO MARCOS CARLOS DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 03020129
105.XXX.XXX-50
YTHAMIRES RIBEIRO VIANA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 03020131
087.XXX.XXX-83
ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 03020140
068.XXX.XXX-36
MARLY LEANDRO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
|
759,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 03030096
071.XXX.XXX-60
LEIDIANE ALVES MARCOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 012
|
759,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 01040004
17.380.333/0001-96
L C DE MORAES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERSONALZADAS A SEREM DESTINADOS PARA CAMPANHA COLETA SELETIVA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025, [...]
|
90,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 01040003
17.380.333/0001-96
L C DE MORAES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALZADAS A SEREM DESTINADOS PARA CAMPANHA COLETA SELETIVA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,0 [...]
|
1.750,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 01040002
17.380.333/0001-96
L C DE MORAES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ZINCO DESTINADOS PARA CAMPANHA COLETA SELETIVA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE [...]
|
2.700,00 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
25,38 |
|
04/04/2025 |
EMPENHO: 02040007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
164,97 |
|