Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 05010058
27.499.707/0001-40
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.05.26-0003 DO PR [...]
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27030001 |
14.499,99 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 20030004
***.620.403-**
MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE CONDECORAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNIC [...]
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26030014 |
2.000,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 20030003
***.272.188-**
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE CONDECORAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTOS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNIC [...]
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26030003 |
5.250,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 23030001
***.171.113-**
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTOTISTA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO, NA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DO CEARÁ [...]
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26030005 |
200,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 24030005
***.171.113-**
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTOTISTA NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.03.24.004.
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26030006 |
200,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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26030029 |
1.442,83 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 27020008
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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26030030 |
612,04 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 23030002
07.272.825/0052-54
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20 [...]
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26030024 |
206,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 27020005
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME PREGÃO [...]
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26030027 |
8.125,80 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 27020005
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME PREGÃO [...]
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26030028 |
2.788,49 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 27020004
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.. CONFORM [...]
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26030009 |
921,38 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 27020002
40.075.486/0001-41
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME PREG [...]
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26030004 |
2.845,49 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 09030003
***.264.053-**
FRANCISCO LUIZ PEREIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NAS PAREDES E TELHADOS REALIZADOS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DES [...]
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26030031 |
840,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 04030005
***.569.683-**
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO NOS CONSERTOS E REPAROS NA REDE DE AGUA E ESGOTO, CONSERTO DE GOTEIRAS NO TELHADO E RETIRADA DE ENTULHOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREG [...]
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26030008 |
800,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010092
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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26030002 |
69,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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26030034 |
13,08 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010072
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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26030032 |
39,24 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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26030026 |
13,08 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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26030016 |
62,08 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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26030023 |
13,08 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010094
07.135.601/0001-50
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESPESAS COM AVALIAÇÃO DE IMOVEIS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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26030019 |
108,39 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 24030004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS DE EXTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DA CANABRAVA DOS FERREIRAS.
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26030020 |
2.062,33 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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26030021 |
26,08 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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26030010 |
26,16 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
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26030007 |
16,94 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02010093
00.394.460/0007-37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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26030001 |
161,33 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030002
***.161.443-**
CICERO MURILO DE SOUSA BEZERRA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ E FORMAÇÃO DO PROSIEC - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DE [...]
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24030002 |
400,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030001
***.879.313-**
CICERO RODRIGUES DOS SANTOS
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ E FORMAÇÃO DO PROSIEC - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DE [...]
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24030003 |
1.000,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030003
***.983.423-**
MARIA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ E FORMAÇÃO DO PROSIEC - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DE [...]
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24030004 |
400,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02010077
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
24030005 |
26,60 |
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