lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7303 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 12/06/2025 - 10:43:34
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/03/2025 24030009
L C DE MORAES LTDA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEIS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DA COPA DOS CAMPEOES ENTRE AS SELEÇOES DE GRANJEIRO E VARZEA ALEGRE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DES [...]
LIQUIDADO 613,40
31/03/2025 24030008
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE VALORES NÃO APLICADOS EM CONTAS DE CONVENIOS.
PAGO 347,24
31/03/2025 24030008
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE VALORES NÃO APLICADOS EM CONTAS DE CONVENIOS.
LIQUIDADO 347,24
31/03/2025 20030014
DIMAS LUIZ RODRIGUES GRANGEIRO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DAVID GRANJEIRO Nº 278 - BAIRRO CENTRRO - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DE GRANJEIRO - CE. CONFORME [...]
LIQUIDADO 800,00
31/03/2025 20030013
JUCENEUDA MARIA PINHEIRO GRANJEIRO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HENRIQUE DE MACEDO, Nº 144 - BAIRRO CENTRO - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE GRANJEIRO ? [...]
LIQUIDADO 825,00
31/03/2025 20030012
SUYANE RODRIGUES DE AQUINO
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRINHA, COM CONDIÇÕES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME [...]
LIQUIDADO 500,00
31/03/2025 20030011
LUCIA REGIVANDA DOS SANTOS SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO DA AREIA, S/Nº - ZONA RURAL - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AO ATENDIMENTO MÉDICO, JUNTO SECRETARIA DE SAÚD [...]
LIQUIDADO 500,00
31/03/2025 18030005
EGON RODRIGUES DIAS MEI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CARROCERIA LATERAL INTERNA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCD-9470. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDE D [...]
LIQUIDADO 3.870,00
31/03/2025 17030019
EGON RODRIGUES DIAS MEI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PRATELEIRA EM MDF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDE DE COMPRAS Nº 2025,03,17-001 [...]
LIQUIDADO 140,00
31/03/2025 17030018
EGON RODRIGUES DIAS MEI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS COM NICHOS EM MDF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DOS FORMADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
LIQUIDADO 950,00
31/03/2025 14030013
EXAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
LIQUIDADO 2.945,00
31/03/2025 10020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
LIQUIDADO 863,60
31/03/2025 06030018
TP TURISMO LTDA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,03,06-0035
LIQUIDADO 1.871,34
31/03/2025 06030017
PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
LIQUIDADO 24.855,99
31/03/2025 06030016
DERIVAN JOSE DA SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.06-0030 .
LIQUIDADO 1.735,00
31/03/2025 06030015
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025.03.06-0031.
LIQUIDADO 1.500,00
31/03/2025 06020014
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 5.193,80
31/03/2025 04020012
ANTÔNIO GREGÓRIO DA COSTA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO CANABRAVA DOS GREGORIOS A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORM [...]
LIQUIDADO 1.050,00
31/03/2025 04020011
GENIVAL ANTONIO DE LIMA SILVA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, BEM COMO INSTRUTOR NO ENSINO DE MÚSICA AOS NOVOS INTEGRANTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANJEIRO/ [...]
LIQUIDADO 1.512,00
31/03/2025 04020010
ABIDENAGO ROMEU DE SOUSA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR PARA ORIENTAÇÃO MUSICAL AOS INTEGRANTES DA FANFARRA MUSICAL. CONFORME CONTRATO Nº 2025,02,04,6
LIQUIDADO 850,00
31/03/2025 04020009
MAXWELL ARAUJO CARDOSO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO PICADA A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
LIQUIDADO 1.240,00
31/03/2025 04020008
PAULO DEIVID PEREIRA DE LIMA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DIARIA DA PARTE INTERNA DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2025 [...]
LIQUIDADO 650,00
31/03/2025 04020007
MARIA CICERA DA COSTA RODRIGUES BARBOSA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO PATOS A SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº [...]
LIQUIDADO 700,00
31/03/2025 03030082
MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE SERRINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO ? CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025,01,03,11
LIQUIDADO 200,00
31/03/2025 03030081
CICERA FERREIRA DA SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE SÃO BENTO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE PONTO DE APOIO AO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME CONTRATO Nº 2025,01,03,9
LIQUIDADO 250,00
31/03/2025 03030080
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CNES, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE [...]
LIQUIDADO 45.592,36
31/03/2025 03030079
RAISLA LUANA BEZERRA DE AQUINO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº 2025,01, [...]
LIQUIDADO 600,00
31/03/2025 03030078
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 22.689,04
31/03/2025 03030078
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 22.689,04
31/03/2025 03030077
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 7.118,00
31/03/2025 03030077
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 7.118,00
31/03/2025 03030076
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 35.970,00
31/03/2025 03030076
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 35.970,00
31/03/2025 03030075
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 20.656,00
31/03/2025 03030075
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 20.656,00
31/03/2025 03030074
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 32.437,00
31/03/2025 03030074
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 32.437,00
31/03/2025 03030073
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 10.626,00
31/03/2025 03030073
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 10.626,00
31/03/2025 03030072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 14.922,00
31/03/2025 03030072
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 14.922,00
31/03/2025 03030071
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 6.342,00
31/03/2025 03030071
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 6.342,00
31/03/2025 03030070
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 7.590,00
31/03/2025 03030070
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 7.590,00
31/03/2025 03030069
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, PARA A REGULAR EXECUÇÃO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
LIQUIDADO 122.153,86
31/03/2025 03030068
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 10.908,00
31/03/2025 03030068
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 10.908,00
31/03/2025 03030067
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 6.468,00
31/03/2025 03030067
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 6.468,00
31/03/2025 03030066
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 33.495,30
31/03/2025 03030066
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 8.096,00
31/03/2025 03030066
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 33.495,30
31/03/2025 03030066
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 8.096,00
31/03/2025 03030065
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 1.518,00
31/03/2025 03030065
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 1.518,00
31/03/2025 03030064
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 9.498,00
31/03/2025 03030064
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADO/PLANTÕES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
LIQUIDADO 9.498,00
31/03/2025 03030063
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 13.767,00
31/03/2025 03030063
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, REF. MARÇO/2025.
PAGO 55.062,60

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