Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29080062 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SÁLARIO FAMILIA EM FOPAG
|
65,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29080060 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SÁLARIO FAMILIA EM FOPAG
|
520,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29080058 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SÁLARIO FAMILIA EM FOPAG
|
195,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29080056 - DATA: 29/08/2025
FOLHA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SÁLARIO FAMILIA EM FOPAG
|
65,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29080070 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE SÁLARIO FAMILIA EM FOPAG
|
260,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29080089 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EM FOPAG
|
455,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29080074 - DATA: 29/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
PAGAMENTO DE SÁLARIO FAMILIA EM FOPAG
|
260,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080001 - DATA: 28/08/2025
F FELIPE LOPES DE MORAIS
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,04,25-0003
|
9.840,00 |
9.840,00 |
9.840,00 |
|
EMPENHO: 27080001 - DATA: 27/08/2025
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE FOGOS A SEREM DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA DE ARAUJO BORGES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE [...]
|
1.165,00 |
1.165,00 |
1.165,00 |
|
EMPENHO: 27080002 - DATA: 27/08/2025
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,08,27-0002.
|
9.904,20 |
9.581,04 |
9.581,04 |
|
EMPENHO: 27080003 - DATA: 27/08/2025
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR A SERER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
|
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
|
EMPENHO: 26080003 - DATA: 26/08/2025
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATÉ A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, SETOR DE PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE), COM INT [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 26080002 - DATA: 26/08/2025
ANTONIA ALVES DE ARAUJO PEREIRA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES COM O PESSOAL DO SEBRAE DELAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
930,00 |
930,00 |
930,00 |
|
EMPENHO: 26080004 - DATA: 26/08/2025
E. T MOREIRA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA GRAVADA DESTINADA PARA A INAUGURAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA DE ARAUJO BORGES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 26080001 - DATA: 26/08/2025
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS BANHEIROS DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.08.26 [...]
|
170,00 |
170,00 |
170,00 |
|
EMPENHO: 25080003 - DATA: 25/08/2025
JOSE CUSTODIO DE SOUSA
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PLANTAS DA PAREDE PERTENCENTE AO AÇUDE JUNCO, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.08.25-0003
|
740,00 |
740,00 |
740,00 |
|
EMPENHO: 25080004 - DATA: 25/08/2025
WELBER COSTA LÔ.
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTANÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA FRANCISCO DE ARAUJO BORJES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
|
EMPENHO: 25080002 - DATA: 25/08/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
2.673,01 |
2.673,01 |
2.673,01 |
|
EMPENHO: 25080001 - DATA: 25/08/2025
ERIVANO CASSIANO SUBRINHO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA APERECIDA DOS SANTOS LUNA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAIL DE MESSEJANA - HM, NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. C [...]
|
175,00 |
175,00 |
175,00 |
|
EMPENHO: 22080001 - DATA: 22/08/2025
REAL SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA ATENDER A EXECUÇÃO DA TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERÁ A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE CANABRAVA DOS F [...]
|
42.360,00 |
42.360,00 |
42.360,00 |
|
EMPENHO: 22080006 - DATA: 22/08/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO ESPECIAL, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UN [...]
|
3.051,76 |
3.051,76 |
3.051,76 |
|
EMPENHO: 22080005 - DATA: 22/08/2025
JOSE FRANCISCO DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,08,22-0003.
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 22080004 - DATA: 22/08/2025
A B JUNIOR LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.08.22-0002.
|
216,00 |
216,00 |
216,00 |
|
EMPENHO: 22080002 - DATA: 22/08/2025
VALDENHO BARBOSA DE LIMA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DIÁRIA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO BARBOSA NETO PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF. NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº2025,08,22,0 [...]
|
175,00 |
175,00 |
175,00 |
|
EMPENHO: 22080003 - DATA: 22/08/2025
JUSCELINO ALVES COSTA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO METODOLÓGICA DA ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL-ATEG, PROMOVIDO PELO SENAR, NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ, CONFORME P [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 21080003 - DATA: 21/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
75.139,61 |
75.139,61 |
75.139,61 |
|
EMPENHO: 21080004 - DATA: 21/08/2025
J. P. LACERDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SERVIÇOS A SEREM NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO. INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM E OPERADOR DE AUDIO E ILUMINAÇÃO DESTINADA A SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DA AMPLI [...]
|
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
|
EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2025
CSK LTDA
|
SECRETARIA DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO DE FUTEBOL TIPO ARENINHA, NA LOCALIDADE DE SANTA VITORIA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, [...]
|
12.290,25 |
12.290,25 |
12.290,25 |
|
EMPENHO: 21080002 - DATA: 21/08/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
4.051,86 |
4.051,86 |
4.051,86 |
|
EMPENHO: 20080004 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
6.923,51 |
0,00 |
0,00 |
|