Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040078 - DATA: 01/04/2026
M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
14.930,00 |
14.930,00 |
14.930,00 |
|
EMPENHO: 01040077 - DATA: 01/04/2026
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
3.454,96 |
3.454,96 |
3.454,96 |
|
EMPENHO: 01040076 - DATA: 01/04/2026
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
2.892,78 |
2.892,78 |
2.892,78 |
|
EMPENHO: 01040075 - DATA: 01/04/2026
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
3.608,35 |
3.608,35 |
3.608,35 |
|
EMPENHO: 01040074 - DATA: 01/04/2026
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E OUTROS ITENS, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR E FORTALECER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNIC [...]
|
3.520,92 |
3.520,92 |
3.520,92 |
|
EMPENHO: 01040071 - DATA: 01/04/2026
INSTITUTO EVOLUTE DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL JÁ QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO (CE), COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EVENTUAL E FUTURA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DA [...]
|
339.567,70 |
339.567,70 |
339.567,70 |
|
EMPENHO: 01040067 - DATA: 01/04/2026
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO PERTINENTE A DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF JUNTO A SECRETA [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 01040061 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
3.183,26 |
3.183,26 |
3.183,26 |
|
EMPENHO: 01040050 - DATA: 01/04/2026
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PROTESE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2026.02.23-0001 DO PREGÃO Nº 2026.01.14 [...]
|
11.860,00 |
11.860,00 |
11.860,00 |
|
EMPENHO: 01040049 - DATA: 01/04/2026
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
120.000,00 |
48.778,12 |
48.778,12 |
|
EMPENHO: 01040048 - DATA: 01/04/2026
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME PREGÃO [...]
|
30.000,00 |
7.989,77 |
7.989,77 |
|
EMPENHO: 01040046 - DATA: 01/04/2026
EGON RODRIGUES DIAS MEI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS COM DIMENSÕES DE 1,50 DE ALTURA, 0,45 DE LARGURA , DESTINADOS AO CEO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2026 [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 01040045 - DATA: 01/04/2026
EGON RODRIGUES DIAS MEI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO COM DIMENSÕES DE 1,21 DE COMPRIMENTO, 0,60 DE ALTURA E 0,50 DE FUNDO, DESTINADO AO CEO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM D [...]
|
850,00 |
850,00 |
850,00 |
|
EMPENHO: 01040031 - DATA: 01/04/2026
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
|
14.589,00 |
14.589,00 |
14.589,00 |
|
EMPENHO: 01040030 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
|
53.771,65 |
53.771,65 |
53.771,65 |
|
EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2026
FOLHA COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM HOSPITAL/UNIDADES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
|
7.270,18 |
7.270,18 |
7.270,18 |
|
EMPENHO: 01040028 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAT. ACS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
|
9.207,28 |
9.207,28 |
9.207,28 |
|
EMPENHO: 01040027 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
|
43.818,90 |
43.818,90 |
43.818,90 |
|
EMPENHO: 01040026 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
|
23.182,00 |
23.182,00 |
23.182,00 |
|
EMPENHO: 01040006 - DATA: 01/04/2026
GISLAINE LEITE LUCENA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DIGISUS, COM INFORMAÇÕES SOBRE A INSERÇÃO COM BASE EM TABULAÇÃO DE DADOS GERADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº [...]
|
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
|
EMPENHO: 01040090 - DATA: 01/04/2026
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA., DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE S [...]
|
90,00 |
90,00 |
90,00 |
|
EMPENHO: 01040089 - DATA: 01/04/2026
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE AO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2026,04,01-0051.
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 01040072 - DATA: 01/04/2026
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
8.900,00 |
3.560,00 |
3.560,00 |
|
EMPENHO: 01040055 - DATA: 01/04/2026
J.FRANCISCO DA COSTA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.04. [...]
|
803,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01040037 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
|
9.905,00 |
9.905,00 |
9.905,00 |
|
EMPENHO: 01040036 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
|
12.968,00 |
12.968,00 |
12.968,00 |
|
EMPENHO: 01040035 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
|
43.390,13 |
43.390,13 |
43.390,13 |
|
EMPENHO: 01040034 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
|
11.957,00 |
11.957,00 |
11.957,00 |
|
EMPENHO: 01040033 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
|
8.105,00 |
8.105,00 |
8.105,00 |
|
EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
|
12.610,00 |
12.610,00 |
12.610,00 |
|