Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24020006 - DATA: 24/02/2025
L C DE MORAES LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER VALE GÁS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025,02,24-02-00 [...]
|
241,20 |
241,20 |
241,20 |
|
EMPENHO: 24020001 - DATA: 24/02/2025
RAIMUNDA EDINA PEREIRA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL: CONHECER PARA INCLUIR" QUE TEM OBJETIVO DISSEMINAR E FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS COORDENAFAS E EXECUTADAS [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 21020004 - DATA: 21/02/2025
RS COMERCIAL
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,21-0004
|
1.099,00 |
1.099,00 |
1.099,00 |
|
EMPENHO: 21020003 - DATA: 21/02/2025
RS COMERCIAL
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,02,21-0005
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 21020005 - DATA: 21/02/2025
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº2025.02.11-0003 DO PREGÃO Nº [...]
|
3.658,00 |
3.658,00 |
3.658,00 |
|
EMPENHO: 21020007 - DATA: 21/02/2025
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E DO CEO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE [...]
|
5.707,00 |
5.707,00 |
5.707,00 |
|
EMPENHO: 21020002 - DATA: 21/02/2025
RS COMERCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20 [...]
|
2.198,00 |
2.198,00 |
2.198,00 |
|
EMPENHO: 21020001 - DATA: 21/02/2025
RS COMERCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 21020006 - DATA: 21/02/2025
L C DE MORAES LTDA
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PRESTADOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CAMPANHA COLETA SELETIVA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N [...]
|
5.780,00 |
5.780,00 |
5.780,00 |
|
EMPENHO: 20020003 - DATA: 20/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
6.420,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020008 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
5.400,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020002 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
ASSESSORIA JURIDICA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
1.389,30 |
11.593,20 |
11.593,20 |
|
EMPENHO: 19020010 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
2.586,77 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020012 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
509,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020016 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
2.123,29 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020027 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDEB
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
34.820,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020003 - DATA: 19/02/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE CONFORME CONTRATO Nº 2025,02,11-0002 DO PREGÃO N [...]
|
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
|
EMPENHO: 19020025 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
8.699,06 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020021 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
580,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020002 - DATA: 19/02/2025
M. F. DE MELO ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025,02,11-0001 DO PREGÃO [...]
|
11.593,20 |
11.593,20 |
11.593,20 |
|
EMPENHO: 19020001 - DATA: 19/02/2025
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOSLTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA OCD-4470 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
131,00 |
110,56 |
110,56 |
|
EMPENHO: 19020032 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
1.214,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020030 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
11.186,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020036 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
5.052,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020038 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
790,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020040 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
1.102,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020042 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
801,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020044 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL RETIDO NESTA SECRETARIA.
|
1.928,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE PESCA
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
509,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19020004 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SEGURADOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INSS.
|
2.104,82 |
0,00 |
0,00 |
|