Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
09/05/2025 |
EMPENHO: 02010166
31.248.528/0001-08
LM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE . CONFORME CONTRATO Nº2023.08.26-0001 D [...]
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550,00 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 10020005
59.348.869/0001-74
FILIPE FERREIRA BEZERRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA PREFEITURA DE GRANJEIRO/CE, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI DE [...]
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850,00 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 02010171
31.248.528/0001-08
LM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEIOTO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE CONFOR [...]
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1.100,00 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 14030013
51.762.380/0001-32
EXAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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2.945,00 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 02010206
14.887.299/0001-52
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.
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240,00 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 02010199
14.887.299/0001-52
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 02010205
14.887.299/0001-52
LLNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 08010002
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE PATRIMONIAL), DE INTERESSE DA [...]
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6.250,00 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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9.419,74 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 08050002
23.254.954/0001-26
I. A.S. CONSTRUÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DE SERRA NOVA NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.1 [...]
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152.884,74 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 07050002
33.595.384/0001-91
RS COMERCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,05,07-0002
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1.155,00 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 07050001
33.595.384/0001-91
RS COMERCIAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTADOR A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,05,07-0003
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264,00 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 01040046
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03020106, DO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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34.372,94 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 01040045
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N302010049, DO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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44.238,76 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 02010226
00.703.157/0001-83
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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864,00 |
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09/05/2025 |
EMPENHO: 02010225
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUN. DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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1.086,00 |
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08/05/2025 |
EMPENHO: 28040003
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO [...]
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5.086,53 |
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08/05/2025 |
EMPENHO: 07050003
09.305.029/0007-41
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,05,07-0001
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1.497,84 |
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08/05/2025 |
EMPENHO: 28040004
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 2025,04 [...]
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3.566,13 |
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08/05/2025 |
EMPENHO: 28040002
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE. CONFORME PREGÂO Nº 2025,01,27,1 E CONTRATO Nº 20 [...]
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1.631,24 |
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08/05/2025 |
EMPENHO: 02010217
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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230,20 |
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08/05/2025 |
EMPENHO: 03030101
030.XXX.XXX-00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 017
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759,00 |
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08/05/2025 |
EMPENHO: 12030017
054.XXX.XXX-63
RAIMUNDA SILVA FEITOSA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 031
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759,00 |
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08/05/2025 |
EMPENHO: 03030088
080.XXX.XXX-99
CAMYLLA FERREIRA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 004
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759,00 |
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08/05/2025 |
EMPENHO: 03030089
106.XXX.XXX-70
DAIANE RIBERO DAMACENO SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. CONFORME CONTRATO Nº 005
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759,00 |
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08/05/2025 |
EMPENHO: 02050004
091.XXX.XXX-66
JENIFER MARIANA REZENDE GREGORIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES CONFORME CONTRATO Nº 036
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759,00 |
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08/05/2025 |
EMPENHO: 02050005
063.XXX.XXX-10
MARIANA BORGES FERREIRA FEITOSA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES CONFORME CONTRATO Nº 034
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759,00 |
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08/05/2025 |
EMPENHO: 02050006
603.XXX.XXX-04
ANA ERICA RIBEIRO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES CONFORME CONTRATO Nº 037
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759,00 |
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08/05/2025 |
EMPENHO: 02050007
076.XXX.XXX-03
JULIANA MENDES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES CONFORME CONTRATO Nº 033
|
759,00 |
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08/05/2025 |
EMPENHO: 02050008
075.XXX.XXX-82
WUDERLANDIA MEDEIROS DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES CONFORME CONTRATO Nº 035
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759,00 |
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