lC - Lista de restos a pagar.

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LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2025 Foram encontradas 180 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2025 - 10:43:34
Identificação do pagamento
Origem
Elemento
Histórico
Número RP
Exercício RP
Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 20010051 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
01100011
2024
800,00
PAGAMENTO: 20010049 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
02120199
2024
1.118,52
PAGAMENTO: 20010048 - DATA: 20/01/2025
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2024.12.02-0079.
02120179
2024
1.412,00
PAGAMENTO: 20010047 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
02120199
2024
12.677,99
PAGAMENTO: 20010046 - DATA: 20/01/2025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA
02010019
2024
1.353,00
PAGAMENTO: 20010045 - DATA: 20/01/2025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, SUPLEMENTAR AO EMPENHO. REF AO MES 09/2024.
09090005
2024
1.049,72
PAGAMENTO: 20010044 - DATA: 20/01/2025
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA (SELF-SERVICE) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
02120178
2024
2.020,60
PAGAMENTO: 20010043 - DATA: 20/01/2025
A. DE OLIVEIRA SOARES CONTABILIDADE ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETAR [...]
05070012
2024
2.600,00
PAGAMENTO: 20010042 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
30120008
2024
5.795,98
PAGAMENTO: 20010041 - DATA: 20/01/2025
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA GPS, ACOMPANHAMENTO DA [...]
01070095
2024
646,60
PAGAMENTO: 20010040 - DATA: 20/01/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO AO VEÍCULO MOBI DE PLACA SBD09C00 PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL, [...]
20120018
2024
362,50
PAGAMENTO: 20010039 - DATA: 20/01/2025
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR MICROPROCESSADO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
02120222
2024
7.320,00
PAGAMENTO: 20010036 - DATA: 20/01/2025
TP TURISMO LTDA - ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA DE VIAGEM NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DA COMPANIA EXPRESSO GUANABARA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N [...]
02120196
2024
980,76
PAGAMENTO: 20010035 - DATA: 20/01/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.03.27-0001 DO PR [...]
17120010
2024
351,00
PAGAMENTO: 20010034 - DATA: 20/01/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ODONTOLOGICO E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
17120011
2024
31.890,82
PAGAMENTO: 20010033 - DATA: 20/01/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº20 [...]
11110007
2024
27.371,18
PAGAMENTO: 20010032 - DATA: 20/01/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJE [...]
02120209
2024
27.194,73
PAGAMENTO: 20010031 - DATA: 20/01/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.03.27-0001 DO PREGÃO Nº2024.03.05.1 [...]
18120011
2024
1.756,81
PAGAMENTO: 20010029 - DATA: 20/01/2025
PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA - ME
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE,
02120057
2024
17.829,00
PAGAMENTO: 20010027 - DATA: 20/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,
01070033
2024
100,78
PAGAMENTO: 20010026 - DATA: 20/01/2025
GENIVAL ANTONIO DE LIMA SILVA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, BEM COMO INSTRUTOR NO ENSINO DE MUSICA AOS NOVOS INTEGRANTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIP [...]
02010249
2024
1.250,00
PAGAMENTO: 20010025 - DATA: 20/01/2025
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03.07.0017.
09090004
2024
218,79
PAGAMENTO: 20010024 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
03060012
2024
500,00
PAGAMENTO: 20010023 - DATA: 20/01/2025
ABIDENAGO ROMEU DE SOUSA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR PARA ORIENTAÇÃO MUSICAL AOS INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº2023.12.29.14.
02010250
2024
650,00
PAGAMENTO: 20010022 - DATA: 20/01/2025
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ENDODÔNTICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME CONTRATO Nº2024.11.07-0001 DO PREGÃO Nº2024.10.01.1 E ORDEM DE COMPRA Nº2024.11.11 [...]
11110009
2024
12.325,00
PAGAMENTO: 20010020 - DATA: 20/01/2025
CICERO RIVANILDO ALEXANDRE ALVES
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
PREMIAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE GRANJEIRO, DESTINADO AO TIME DO CELTA FUTEBOL CLUBE, FINAL REALIZADO NO DIA 29/12/2024.
30120003
2024
4.000,00
PAGAMENTO: 20010019 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
03060013
2024
300,00
PAGAMENTO: 20010018 - DATA: 20/01/2025
ADILANIO FERREIRA DA SILVA
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE GRANJEIRO, DESTINADO AO TIME DO ESPORTE JOVEM, FINAL REALIZADO NO DIA 29/12/2024.
30120004
2024
2.000,00
PAGAMENTO: 20010017 - DATA: 20/01/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2024.12.12-0001.
12120002
2024
499,00
PAGAMENTO: 20010016 - DATA: 20/01/2025
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2024.12.09-0005.
09120011
2024
588,40

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