Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
15/07/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
10,00 |
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15/07/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
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15/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
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PAGO |
30,00 |
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15/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
15/07/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
18,91 |
|
15/07/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18,91 |
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15/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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PAGO |
20,00 |
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15/07/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
15/07/2025 |
01070024
A B JUNIOR LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.07.01-0015. REFERENTE A NOTA FIS [...]
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PAGO |
1.700,00 |
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15/07/2025 |
01070023
FRANCISCO JOSE DE CASTRO SANTANA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA IMAGEM DA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA ORLA DO AÇUDE JUNCO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
PAGO |
4.210,00 |
|
15/07/2025 |
01070023
FRANCISCO JOSE DE CASTRO SANTANA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA IMAGEM DA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA ORLA DO AÇUDE JUNCO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
4.210,00 |
|
15/07/2025 |
01070021
A B JUNIOR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.07.01-0013. REFERENTE A NOTA FISC [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
15/07/2025 |
01070020
A B JUNIOR LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2025.07.01-0014. REFERENTE A NOTA FISC [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
15/07/2025 |
01040045
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N302010049, DO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
143,43 |
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14/07/2025 |
30060007
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,06,30-0005. REFERENTE A NOT [...]
|
PAGO |
477,00 |
|
14/07/2025 |
14070006
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 2025,07,14-0006.
|
EMPENHADO |
303,60 |
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14/07/2025 |
14070005
L D S LIMA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COLETA, ELABORAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
14/07/2025 |
14070004
L D S LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COLETA, ELABORAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO FNDE , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
14/07/2025 |
14070003
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ZULMIRA MARQUES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
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14/07/2025 |
14070002
CICERA RAQUEL MINA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E DO ALUNO CICERO HICKELWYN PEREIRA CARDOSO ALUNO DO 9º ANO DA EEIFTI FRANCISCA DE ARAUJO BORGES DO DISTRITO DE SERR [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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14/07/2025 |
14070001
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
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EMPENHADO |
3.309,54 |
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14/07/2025 |
12060007
PAULO HENRIQUE BRASIL DE SANTANA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPÓGRAFICO GEOREFERENCIADO NA AREA DISTRITAL DOS COCOS. DE UMA AREA PARA USUCAPIAO NOS COCOS COM AREA DE 15.397,64M², DE UMA AREA DE USO [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
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14/07/2025 |
11070003
E. R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ A SEREM DESTINADOS PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS, BENEFICIOS EVENTUAIS DO CRAS E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.712,00 |
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14/07/2025 |
11070001
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,11-0001
|
LIQUIDADO |
1.006,00 |
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14/07/2025 |
10070019
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2025,07,10-0002
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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14/07/2025 |
04060008
J. P. LACERDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CIRDES BORGES, COM TEMA DE SÃO JOÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME CONTRATO Nº2025.05.21.1 [...]
|
PAGO |
19.900,00 |
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14/07/2025 |
02070013
ARTEMISIA BENICIO DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS LONGARINAS ESTOFADOS, MACAS E BRAÇOS DE PREÇÃO, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE D [...]
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LIQUIDADO |
1.400,00 |
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14/07/2025 |
02070009
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA, PARA O PROJETO COPA DAS ARENINHAS , DO PROJETO 3º TEMPO, ETAPA ESTADUAL REALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO / CE, DE I [...]
|
LIQUIDADO |
1.081,00 |
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14/07/2025 |
02070002
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº2025.04.14-0001 DO PREGÃO Nº 2025.02.20.2. REFER [...]
|
PAGO |
33.499,30 |
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14/07/2025 |
02050009
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME CONTRATO Nº2025.03.26.1 E DA DISPENSA N [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
14/07/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
20,19 |
|
14/07/2025 |
02040007
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
20,19 |
|
14/07/2025 |
02010216
JOSÉ CASSIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO NO SITIO SERRA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME CONTRATO Nº 2024,12 [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
14/07/2025 |
02010216
JOSÉ CASSIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO NO SITIO SERRA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME CONTRATO Nº 2024,12 [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
14/07/2025 |
02010022
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
428,22 |
|
14/07/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
14/07/2025 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
14/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
25,38 |
|
14/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
14/07/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12,69 |
|
14/07/2025 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
14/07/2025 |
01070022
MARCIO GLEYDSON FREITAS PINHEIRO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NAS TRAVES DA QUADRA POLI E ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERRINHA E DA ARENINHA DO DISTRITO DE SERRINHA, DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ESPO [...]
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
14/07/2025 |
01070014
ELTON CLEBERTON FERREIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAL A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS ANOS DE 2018 A 2024 NA PLATAFO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
14/07/2025 |
01070002
RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS, SERVIÇOS DE MAQUIAGEM TEMÁTICA E APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO SINCRONIZADO DURANTE AS DANÇAS, FESTIVAL DE QUADRILHAS JUN [...]
|
PAGO |
43.000,00 |
|
11/07/2025 |
30060005
CICERO GRANJEIRO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,06,30-0008 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 227
|
PAGO |
144,00 |
|
11/07/2025 |
23040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
420,24 |
|
11/07/2025 |
23040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
494,40 |
|
11/07/2025 |
23040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
|
PAGO |
420,24 |
|
11/07/2025 |
18060005
ANTONIO DIAS DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRAS, COM CONDIÇÕES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA DE FUTEBOL AM [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
11/07/2025 |
11070003
E. R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ A SEREM DESTINADOS PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS, BENEFICIOS EVENTUAIS DO CRAS E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
2.712,00 |
|
11/07/2025 |
11070002
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA NO CENTRO DE SAUDE DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
11/07/2025 |
11070001
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,07,11-0001
|
EMPENHADO |
1.006,00 |
|
11/07/2025 |
10070017
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
1.857,52 |
|
11/07/2025 |
10070016
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
3.036,00 |
|
11/07/2025 |
10070015
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
759,00 |
|
11/07/2025 |
10070014
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
1.518,00 |
|
11/07/2025 |
10070013
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
6.831,00 |
|
11/07/2025 |
10070012
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
25.618,26 |
|
11/07/2025 |
10070011
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
9.130,00 |
|
11/07/2025 |
10070010
FOLHA DE PAGAT. ACS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DESTA SECRETARIA..
|
PAGO |
5.464,80 |
|