| Data |
Número Credor |
Órgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
9,76 |
|
| 23/02/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 20/02/2026 |
20020012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
EMPENHADO |
14.833,11 |
|
| 20/02/2026 |
20020011
WANESSA VIEIRA DE MACEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA NA CONFECÇÃO DE 02 TOALHAS PARA MESA NO TAMANHO 4M X 2M COM BABADOS DESTINADO AO USO NO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOÃO GREGOR [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020010
TP TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE MARIA IRYS MEIRE VIEIRA, NOS TRECHOS DE JUAZEIRO/BRASÍLIA/FORTALEZA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.342,43 |
|
| 20/02/2026 |
20020009
TP TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE FRANCISCO CLEMENTINO ALMEIDA, NOS TRECHOS DE JUAZEIRO/BRASÍLIA/FORTALEZA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINE [...]
|
EMPENHADO |
3.342,43 |
|
| 20/02/2026 |
20020008
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO COM OS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS, PARA ENTREGA DOS FARDAMENTOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020007
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DO LAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
|
EMPENHADO |
7.476,91 |
|
| 20/02/2026 |
20020006
CARIRI EXTRATORA DE PEDRAS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE BRITAS A SEREM DESTINADAS PARA SEREM COLOCADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020005
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MEIOES A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.02.20-0007.
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS A SERM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA HONORIO FELICIANO DE AQUINO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM [...]
|
EMPENHADO |
201,50 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA HONORIO FELICIANO DE AQUINO. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME O [...]
|
EMPENHADO |
1.601,21 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MOLAS E PARAFUSOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE [...]
|
EMPENHADO |
487,86 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE MOLA DIANTEIRA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
19020001
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA XCMG PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.268,84 |
|
| 20/02/2026 |
18020001
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DO LAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA SOLIDÁRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDE [...]
|
PAGO |
775,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010038
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010038
RAUL DE FREITAS AQUINO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL DESTINADO AO MÉDICO BOLSISITA EM ADESÃO AO PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL- PMPB, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020081
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/PPI, JUNTO A SESA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PPI.
|
PAGO |
4.437,59 |
|
| 20/02/2026 |
02020081
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/PPI, JUNTO A SESA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PPI.
|
LIQUIDADO |
4.437,59 |
|
| 20/02/2026 |
02020025
EMERSON MACHADO MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
|
PAGO |
5.050,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020025
EMERSON MACHADO MACEDO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES PERTENCENTES A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
5.050,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
10.275,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2.208,23 |
|
| 20/02/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.208,23 |
|
| 20/02/2026 |
02010093
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10.275,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
374,06 |
|
| 20/02/2026 |
02010083
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.312,99 |
|
| 20/02/2026 |
02010075
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
105,47 |
|
| 20/02/2026 |
02010075
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
105,47 |
|
| 20/02/2026 |
02010073
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
298,67 |
|
| 20/02/2026 |
02010066
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
1.978,62 |
|
| 20/02/2026 |
02010063
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.690,14 |
|
| 20/02/2026 |
02010057
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
6.858,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010057
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.858,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.912,66 |
|
| 20/02/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
|
PAGO |
2,44 |
|
| 20/02/2026 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
|
LIQUIDADO |
2,44 |
|
| 20/02/2026 |
02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.533,77 |
|
| 20/02/2026 |
02010046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
866,08 |
|
| 20/02/2026 |
02010039
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
871,68 |
|
| 19/02/2026 |
29010006
NILO MAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM [...]
|
PAGO |
205,84 |
|
| 19/02/2026 |
29010006
NILO MAIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PICADA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM [...]
|
LIQUIDADO |
205,84 |
|
| 19/02/2026 |
29010005
AMIC MOVEIS LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.01.29.0002,
|
LIQUIDADO |
209,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
NILO MAIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.02.19-0001. REFERENTE À NOTA FISCAL N [...]
|
PAGO |
829,76 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
NILO MAIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.02.19-0001.
|
LIQUIDADO |
829,76 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
NILO MAIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.02.19-0001.
|
EMPENHADO |
829,76 |
|
| 19/02/2026 |
19020001
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA XCMG PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO. DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
7.268,84 |
|
| 19/02/2026 |
18020001
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DO LAR A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA SOLIDÁRIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDE [...]
|
LIQUIDADO |
775,00 |
|
| 19/02/2026 |
09020003
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ? UBS, LOCALIZADAS NO SITIO SANTA VITÓRIA E RIACHO DA AREIA, NA Z [...]
|
PAGO |
262.398,82 |
|
| 19/02/2026 |
05010042
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS (TJCE, TRF, SFT E STJ), DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010041
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS (TJCE, TRF, SFT E STJ), DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010040
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS (TJCE, TRF, SFT E STJ), DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010039
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AUXÍLIO AO CORPO JURÍDICO MUNICIPAL NOS PROCESSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS (TJCE, TRF, SFT E STJ), DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
04020001
NILO MAIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA AUGUSTO FERREIRA DA SILVA. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
PAGO |
3.462,22 |
|
| 19/02/2026 |
02020014
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA O PESSOAL DO CREAS REGIONAL I, CRAS E CONSELHO TUTELAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
3.540,60 |
|
| 19/02/2026 |
02010090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.540,60 |
|
| 19/02/2026 |
02010089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS,
|
PAGO |
970,02 |
|
| 19/02/2026 |
02010089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE PESCA
VALOR REFERRENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA SECRETATIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
970,02 |
|