lC - Lista de despesas.

OPÇÕES DE FILTRO

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Carregando gráfico...

Total empenhado R$ 58.752.323,81
Total liquidado R$ 46.962.627,35
Total pago R$ 45.429.414,63
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 11991 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/09/2026 - 12:37:01
Data Número
Credor
Órgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/02/2026 05010136
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
LIQUIDADO 803,00
13/02/2026 05010135
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.05-0055.
PAGO 120,00
13/02/2026 05010133
LUCIA REGIVANDA DOS SANTOS SILVA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO DA AREIA, S/Nº - ZONA RURAL - GRANJEIRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AO ATENDIMENTO MÉDICO, JUNTO SECRETARIA DE SAÚD [...]
PAGO 500,00
13/02/2026 05010123
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
PAGO 1.556,79
13/02/2026 05010122
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
PAGO 22.549,27
13/02/2026 05010121
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
PAGO 834,11
13/02/2026 05010120
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
PAGO 10.030,95
13/02/2026 02020022
ANTONIO ALVES DE SOUZA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHIQUEIROS DE MADEIRA PARA PLANTAS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.02.02-0 [...]
PAGO 340,00
13/02/2026 02010123
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
LIQUIDADO 494,40
13/02/2026 02010080
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 3,11
13/02/2026 02010080
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 3,11
13/02/2026 02010077
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 13,08
13/02/2026 02010077
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 13,08
13/02/2026 02010065
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS E LOGRADOROS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
PAGO 346,80
13/02/2026 02010061
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,
PAGO 20,37
13/02/2026 02010061
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 20,37
13/02/2026 02010061
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
LIQUIDADO 10,20
12/02/2026 29010004
ANA VIEIRA FERREIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO MENSAL 2026 DA UNDIME/CE DA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.01.29.002.
PAGO 300,00
12/02/2026 29010003
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA COMO MOTOTISTA NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.01.29.003.
PAGO 200,00
12/02/2026 29010002
MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO MENSAL 2026 DA UNDIME/CE DA CIDADE DE FORTALEZA, CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2026.01.29.001.
PAGO 500,00
12/02/2026 28010001
JOSÉ WANDERLEY COSTA DE SOUSA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS HIDRÁULICOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
PAGO 450,00
12/02/2026 26010011
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE VÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À COMEMORAÇÃO DA SEMAN [...]
PAGO 1.452,00
12/02/2026 12020002
C S LIMA ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO, DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS AGILIZA - SUAS, IGD-SUAS, COM A UTILIZAÇÃO DOS GASTOS DOS RECURSOS P [...]
EMPENHADO 4.880,00
12/02/2026 12020001
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E JARRAS DE SUCO PARA A EQUIPE DO POLICIAMENTO JUDICIÁRIO DO CEARÁ (POLÍCIA CIVIL), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
EMPENHADO 318,00
12/02/2026 10020016
OTTONEFRO MEDICINA INTEGRADA LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE SEPTOPLASTIA NA PACIENTE CICERA VITORIA BALBINO DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
LIQUIDADO 8.000,00
12/02/2026 10020014
GEOVANE CASSIANO DA SILVA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY FEMININO ABERTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
PAGO 400,00
12/02/2026 10020013
ANTONIO DAMIÃO PINHEIRO DIAS
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL SUB 14, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPO [...]
PAGO 200,00
12/02/2026 10020012
MARCOS JOSÉ NAZARO SANTANA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DES [...]
PAGO 400,00
12/02/2026 10020011
JOSE ALAN CALISTO GREGORIO
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY VETERANO MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRET [...]
PAGO 400,00
12/02/2026 10020010
MARCOS VENICIUS FERNADES BRAZ
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY VETERANO MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRET [...]
PAGO 800,00
12/02/2026 10020009
CÍCERA ALVES BARBOSA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY FEMININO ABERTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
PAGO 800,00
12/02/2026 10020008
EDIJANE LUIZ DE SOUSA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY SUB 17, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESP [...]
PAGO 500,00
12/02/2026 10020007
CICERO GOMES DE SOUSA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY MASCULINO ABERTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
PAGO 1.000,00
12/02/2026 10020006
CICERO VICTOR CARDOSO DE SOUSA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE SOCIETY MASCULINO ABERTO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
PAGO 500,00
12/02/2026 10020005
JOÃO VICTOR MONTEIRO DA SILVA BRITO
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DES [...]
PAGO 200,00
12/02/2026 10020004
SAMUEL CASSIANO DOS SANTOS
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL SUB 14, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPO [...]
PAGO 400,00
12/02/2026 10020003
NAIANE CONCEIÇÃO DA SILVA BEZERRA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI FEMININO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESP [...]
PAGO 400,00
12/02/2026 10020002
MARIA DO SOCORRO HENRIQUE PEREIRA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI FEMININO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESP [...]
PAGO 300,00
12/02/2026 10020001
JOSE JUCIE DA SILVA
12 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL SUB 17, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO 2026. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPO [...]
PAGO 300,00
12/02/2026 06020005
LUIZ MARCELINO CARDOSO
10 - SECRETARIA DE CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÚSICO NO EVENTO MOSTRA CULTURAL NOSSA TERRA, NOSSA CULTURA GRANJEIRO 68 ANOS, MOMENTO REUNIU ARTISTAS PARA CELEBRAR A CULTURA LOCAL E [...]
LIQUIDADO 420,00
12/02/2026 06020004
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DA CE-060, QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE SERRINHA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.11.21-0001 DA [...]
LIQUIDADO 370.582,59
12/02/2026 06020001
EGON RODRIGUES DIAS MEI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DE MADEIRA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2026.12.19.1 E [...]
PAGO 29.450,00
12/02/2026 06010011
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0009.
PAGO 1.080,00
12/02/2026 06010010
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0010.
PAGO 720,00
12/02/2026 06010009
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0011.
PAGO 1.320,00
12/02/2026 06010008
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0012.
PAGO 1.080,00
12/02/2026 06010007
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.06.0013 [...]
PAGO 360,00
12/02/2026 05010138
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJEI [...]
LIQUIDADO 2.036,44
12/02/2026 05010135
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.01.05-0055.
LIQUIDADO 120,00
12/02/2026 05010037
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 11.847,47
12/02/2026 05010035
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONTRA [...]
PAGO 1.900,41
12/02/2026 05010034
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
PAGO 718,27
12/02/2026 05010034
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
PAGO 1.277,77
12/02/2026 05010033
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
PAGO 10.340,67
12/02/2026 05010032
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
PAGO 2.692,57
12/02/2026 05010032
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
PAGO 993,24
12/02/2026 05010032
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CON [...]
PAGO 2.677,13
12/02/2026 05010031
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONFORME CONT [...]
PAGO 3.730,73
12/02/2026 05010030
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
PAGO 11.096,26
12/02/2026 05010030
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, LOCADOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
PAGO 1.744,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito