Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
10/06/2025 |
EMPENHO: 02010155
37.586.764/0001-10
E A ROQUE LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE. CONF [...]
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8.900,00 |
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10/06/2025 |
EMPENHO: 02050104
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO/CE.
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346,08 |
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10/06/2025 |
EMPENHO: 02010044
05.457.283/0002-08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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7.423,66 |
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10/06/2025 |
EMPENHO: 01040046
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03020106, DO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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34.372,94 |
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10/06/2025 |
EMPENHO: 01040045
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N302010049, DO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO.
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44.661,57 |
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10/06/2025 |
EMPENHO: 02010226
00.703.157/0001-83
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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864,00 |
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10/06/2025 |
EMPENHO: 02010225
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUN. DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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1.086,00 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 09060002
071.XXX.XXX-17
THALIA SOARES LIMA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO MUNICIPAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS DA 5º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA T [...]
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525,00 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 09060001
048.XXX.XXX-03
DONARIA SOARES LIMA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO MUNICIPAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS DA 5º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA T [...]
|
525,00 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 29050002
07.210.196/0001-98
CECILIA DE MORAIS BEZERRA - ME
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E PINTURAS DO COMPLEXO SOCIAL, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.02-0011
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797,90 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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10,00 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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7,89 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 09060006
09.316.105/0013-62
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
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2.380,00 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 09060005
09.316.105/0013-62
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
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03 - ASSESSORIA JURIDICA
AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202 [...]
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2.380,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 02060004
008.XXX.XXX-12
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO COMPLEXO SOCIAL DE GRANJEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº2025,06,02-0012.
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480,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 02050008
075.XXX.XXX-82
WUDERLANDIA MEDEIROS DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES CONFORME CONTRATO Nº 035
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759,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 02050005
063.XXX.XXX-10
MARIANA BORGES FERREIRA FEITOSA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES CONFORME CONTRATO Nº 034
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759,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 02050006
603.XXX.XXX-04
ANA ERICA RIBEIRO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES CONFORME CONTRATO Nº 037
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759,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 02050007
076.XXX.XXX-03
JULIANA MENDES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES CONFORME CONTRATO Nº 033
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759,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 02050004
091.XXX.XXX-66
JENIFER MARIANA REZENDE GREGORIO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES CONFORME CONTRATO Nº 036
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759,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 03020138
634.XXX.XXX-99
MARIA ISADORA FERREIRA SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
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759,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 03020137
081.XXX.XXX-78
ALEXSANDRA SOARES DE ALMEIDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
BOLSAS DE MONITORAMENTO VOLUNTARIO PARA CUIDADOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 077/2019.
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759,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 05050035
114.XXX.XXX-40
CARLOS EMANUEL DE SOUSA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE CANABRAVA DOS FERREIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO. COMFORME ORDEM [...]
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840,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 05050034
060.XXX.XXX-09
CICERO MATOS ALEM
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202 [...]
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950,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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25,38 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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4,51 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 02010008
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 02010006
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENCÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO.
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50,76 |
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