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LISTA DE PAGAMENTOS - 2026 Foram encontradas 2390 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/06/2026 - 13:41:31
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
05/05/2026 EMPENHO: 04050001
35.065.903/0006-40
NILO MAIA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TINTAS A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCA DE ARAUJO BORGES. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE [...]
05050037 340,83
05/05/2026 EMPENHO: 15010006
***.201.203-**
ANTONIO GRANJEIRO NETO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA, EM SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2026.01.15.1.
05050002 1.450,00
05/05/2026 EMPENHO: 17040007
***.466.583-**
ALIFE DE SOUZA OLIVEIRA
10 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE DE CANABRAVA DOS FERREIRA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEMD [...]
05050001 1.050,00
05/05/2026 EMPENHO: 03020010
***.039.903-**
SILVANA MEDINO DA SILVA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO SITIO SERRA NOVA A CANABRAVA DOS FERREIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTR [...]
05050012 740,00
05/05/2026 EMPENHO: 03020012
***.726.913-**
JEFFERSON LUIZ MARCELINO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO TRATOR RETROESCAVADEIRA, EM SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº2026.02.03.9
05050006 2.530,00
05/05/2026 EMPENHO: 10020018
***.552.783-**
JOSE CUSTODIO DA SILVA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA MANUAL EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO, RETIRADA DE MATO, CAPINAÇÃO E MANUT [...]
05050008 1.100,00
05/05/2026 EMPENHO: 15010005
***.667.378-**
ANTONIO NUNES DA SILVA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS MÁQUINAS (TRATORES) DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRA [...]
05050009 1.060,00
05/05/2026 EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05050004 14,40
05/05/2026 EMPENHO: 02010092
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05050038 26,00
05/05/2026 EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05050039 4,80
05/05/2026 EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05050040 4,80
05/05/2026 EMPENHO: 02010091
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05050041 4,80
05/05/2026 EMPENHO: 02010086
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05050003 13,27
05/05/2026 EMPENHO: 02010077
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05050005 13,27
05/05/2026 EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05050017 13,27
05/05/2026 EMPENHO: 02010140
28.091.959/0001-07
F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HONÓRIO FELICIANO DE AQUI [...]
05050014 4.100,00
05/05/2026 EMPENHO: 02010053
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05050015 42,23
05/05/2026 EMPENHO: 02010045
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
05050011 53,08
05/05/2026 EMPENHO: 01040071
46.853.264/0001-99
INSTITUTO EVOLUTE DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL JÁ QUALIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO (CE), COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EVENTUAL E FUTURA OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DA [...]
05050016 266.000,00
04/05/2026 EMPENHO: 22040010
***.434.543-**
ANTONIO ALVES DE SOUZA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM VIVEIRO MUNICPAL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2026.03.22-0006.
04050002 730,00
04/05/2026 EMPENHO: 15040001
***.424.153-**
RITA MARTINS DE SANTANA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS GELAGUAS, BEBEDOUROS E GELADEIRAS NA ESCOLA FRANCISCA DE ARAUJO BORGES. DE INTERESSE DA SECRET [...]
04050001 2.580,00
04/05/2026 EMPENHO: 02010061
00.000.000/1478-85
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES PAGAMENTOS DE FOPAGS E MANUTENÇÃO DE CONTAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTO O EXERCICIO FINANCEIRO..
04050004 13,27
04/05/2026 EMPENHO: 28040001
20.160.697/0001-75
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 (TREZE) SALAS DE AULA (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CANABARAVA DOS FERREIRAS CONFO [...]
04050006 912.174,50
30/04/2026 EMPENHO: 01040035
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
30040042 30.207,13
30/04/2026 EMPENHO: 01040035
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
30040043 10.000,00
30/04/2026 EMPENHO: 01040035
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAGAT. CRAS/CREAS - CONTRATADOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
30040045 3.183,00
30/04/2026 EMPENHO: 01040036
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
30040047 12.968,00
30/04/2026 EMPENHO: 01040037
41.342.098/0001-42
FOLHA DE PAG. MAIS INFANCIA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
30040049 9.905,00
30/04/2026 EMPENHO: 01040022
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. MAGISTERIO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
30040019 107.616,00
30/04/2026 EMPENHO: 01040023
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70% - CONTRAT. ADMINISTRAT
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENETE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, ABRIL/2026..
30040021 52.253,50

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